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监督检查信息录入

仓库: 仓房:
检查人员: 陪同检查人员:
检查时间:
检查类型:
检查人单位/职务:
检查内容:
是否存在问题:
发现问题及隐患:
整改问题描述:
备注:
计划整改开始时间: 计划整改结束时间:
计划整改责任人:

整改反馈信息录入

编号: 经办人:
被查单位: 反馈日期: 整改开始时间: 整改结束时间:
整改措施:
问题整改情况:
确定
编号: 经办人:
被查单位: 检查时间:
反馈日期: 存在问题:
检查组组长: 检查人员:
被查单位负责人: 整改开始时间: 整改完成时间:
整改措施:
问题整改情况:
确定
是否审批通过

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检查人员: 陪同检查人员:
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是否存在问题:
发现问题及隐患:
整改问题描述:
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计划整改开始时间: 计划整改结束时间:
计划整改责任人:

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编号: 经办人:
被查单位: 检查时间:
反馈日期: 存在问题:
检查组组长: 检查人员:
整改开始时间: 整改结束时间:
整改措施:
问题整改情况:
确定